Добрый день. по итогам года списываем на прибыль 3млрд. р. (ошибочно отнесенная сумма комиссии на кап.вложения). Д84,4 К 08,3 в БУ 3 млрд. в НУ 2 млдр ВР 1 млрд.. какие проводки должны сформироваться по ПБУ 18. база сама не закрывает. спасибо
Comments
Добрый день Никаких проводок по ПБУ 18 не будет, т.к. у вас нет разницы в расходах между БУ и НУ
у меня не закрыватеся сч.68.04.2 на сумму ВР*20%
Это какие то технические детали работы в программе Почему вы считаете разницы временными? Налоговый учет по счету 84 вообще в программе не ведется
ВР висят на сч.08
У вас есть решение собственника предприятия о таком использовании чистой прибыли? Логичнее в вашем случае выглядит счет 91, а не 84 Если у вас временные разницы есть на 08 счете, то сейчас они у вас почему на 84?