Здравствуйте! ООО на ОСНО Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.63.20) (http://xn------5cdmbkmkjaac7ascphys2be9h2j.ru.nds.monster/index.php?id=117063
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2018. Все права защищены
(http://xn------5cdmbkmkjaac7ascphys2be9h2j.ru.nds.monster/index.php?id=117063
Что-то я совсем запуталась. Не выставила 2 с/ф на аванс в 3 квартале. Теперь мой порядок действий:
1) В сентябре выставляю 2 счет-фактуры;
2) Перехожу в "Формирование книги продаж" за 3 кв. и вручную вношу данные. Кнопка добавить - контрагент- документ аванса (что выбирать?) - галочка доп.лист - кор.период это дата с/ф на аванс?
3) Формирую декларацию по НДС с номером корректировки 1 ( тут тоже для меня темный лес с кодами актуальности и доп.листами)
4) доплачиваю налог и пени, подаю потом уточненку.
5) Отражаю эти с/ф в книге покупок в 4 квартале
6) Делаю декларацию за 4 квартал.
Уважаемые бухгалтера, так надо делать?
Спасибо, разобралась, можно тему закрывать.